facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 1
  •  
  • 2022/05/18(水) 11:44:42.25
※他スレとのマルチポスト禁止。どうせ答えるメンツは同じ。
  「○○だけど、バレませんかね?」って質問も禁止。脱税は犯罪なのだ。
※リーマンの副業・バイトは、いずれ住民税とか何かかんかで会社にバレると思っとけw
※還付金が振り込まれるのは1~2ヶ月後。

回答される方は、なるべく親切に、適法に、教えてあげてください。
スレタイにあるように、「一般人用」ですから。
くれぐれも嘘を教えたりしちゃダメですよ。

[前スレ]
★★一般人用 質問スレ part81★★
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tax/1629054546/

ここまで見た
  • 504
  •  
  • 2023/04/12(水) 19:26:42.66
質問です。株式(一般口座)と投資信託を相続することになり、自分に名義変更して相続税を支払うのですが、その後売却(解約)するときには別途所得税がかかるのでしょうか?
なんだか納得できません。

ここまで見た
  • 505
  •  
  • 2023/04/12(水) 20:37:10.95
確定申告?というか所得税のことで質問です
103万の壁と言って、103万を超えると
課税対象になると言いますが
以下の例で課税対象になるのはどれでしょうか?
①バイト 年間50万円
 自営業 年間55万円 計105万収入
②バイト 年間50万円
     雑所得55万円 計105万収入
③バイト 年間50万円
     雑所得29万円
     自営業29万円  計108万収入

ここまで見た
  • 506
  •  
  • 2023/04/12(水) 23:09:46.06
ユーチューバーがたくさん商品を貰ってますが、110万円を超えたら贈与税が発生するのでしょうか?
それともなあなあなグレーなんですかね?

私はあと3年で大物ユーチューバーになるので、商品貰いすぎたらどうしよう、断ったり税の計算面倒だなあと心配で夜も眠れず動画編集に手が付きません

助けてください

ここまで見た
  • 507
  •  
  • 2023/04/13(木) 15:21:22.30
>>506
心配するな
前者も後者もNGだ

ここまで見た
  • 508
  •  
  • 2023/04/13(木) 17:22:05.13
それなら良かったです
たくさん商品貰います
いらない商品は御礼にあげますね

ここまで見た
  • 509
  •  
  • 2023/04/14(金) 12:23:57.85
ん?Noかと思いましたが、NG?ですか?
貰う行為自体がタブーとか違法ってことなんですか!
がっかりしました、ユーチューバーやめます

ここまで見た
  • 510
  •  
  • 2023/04/14(金) 14:40:33.68
歯ブラシの試供品貰うとかならまだしも
何万、何十万とかするものもらったら、反面調査から粗探しされまくって
良いことあまり無いだろうな

ここまで見た
  • 511
  •  
  • 2023/04/14(金) 17:49:09.18
なるほど
歯ブラシを純金製にしてもらえば良いのですね
メーカーにはそう伝えます

ここまで見た
  • 512
  •  
  • 2023/04/15(土) 19:17:16.95
世界で一番高い物質は反物質だそうなので、反物質の歯ブラシをメーカーさんには提供してもらいます

ここまで見た
  • 513
  •  
  • 2023/04/16(日) 07:52:08.49
反物質は取り扱いも難しく国家予算以上に高価なので無理そうですね
ダイヤモンドあたりの歯ブラシが無難ですかね?

ここまで見た
  • 514
  •  
  • 2023/04/16(日) 11:00:44.56
そうそのネタ飽きた

ここまで見た
  • 515
  •  
  • 2023/04/18(火) 06:20:40.79
懸賞に出す賞品について経費控除が認められる絶対的条件は何がありますか?

ここまで見た
  • 516
  •  
  • 2023/04/18(火) 20:58:19.06
法人税申告書作成で税引前利益で所得金額計算する時に
別表4の加算減算の損金経理した法人税市県民税事業税は空欄で計算していますか?
ソフトウェアで最後に納税充当金入れると利益が中間納付分多くなってしまうのですが設定がおかしいんでしょうか

ここまで見た
  • 517
  •  
  • 2023/04/20(木) 07:31:46.72
>>516
そのソフトを作ったところに聞いて下さい

ここまで見た
  • 518
  •  
  • 2023/04/23(日) 11:16:40.53
大学から治療アルバイトに来てもらっている先生と食事をした場合の費用は、接待交際費にするべきか福利厚生費にするべきか?

ここまで見た
  • 519
  •  
  • 2023/04/23(日) 12:11:53.73
個人事業だとぎりぎり調査やられると経費にならないとおもう。平成25年7月9日裁決より

ここまで見た
  • 520
  •  
  • 2023/04/25(火) 09:46:53.37
>>518
なんで福利厚生費が候補に入るの?
その先生は雇ってるわけじゃなくて報酬払ってるんでしょ

ここまで見た
  • 521
  •  
  • 2023/04/26(水) 20:09:57.79
スレチだったらすみません
今月の16日にバイトをバックレて明日から新しいバイトで働く予定なんですが、保険関係でバレていろいろ突っ込まれますかね 
履歴書には先月に前のバイトを辞めたと書いています

ここまで見た
  • 522
  •  
  • 2023/04/27(木) 02:11:00.96
バレるかどうかと突っ込まれるかどうかは別問題なので
答えようが無い

ここまで見た
  • 523
  •  
  • 2023/04/27(木) 02:34:48.80
なるほどです
ではバレますか?

ここまで見た
  • 524
  •  
  • 2023/04/27(木) 20:28:03.41
情報が足りなすぎるのでエスパーするけどバレます

ここまで見た
  • 525
  •  
  • 2023/04/27(木) 20:47:51.84
フリーランスの技術者(日本在住)です。
日本企業のA社に依頼を受けアメリカでの仕事に一週間ほど同行し、現地企業とのやり取りを手伝いました。

帰国後に報酬を請求する段階になって、A社から
「消費税は日本での仕事に対して発生する税なので、消費税分は無しで請求してほしい」と言われています。
※通常日本で仕事をする際の金額はもともとお互い合意しています。

A社の説明は正しいのでしょうか?
また仮に正しかった場合、確定申告等においてすべきことはあるでしょうか?

ここまで見た
  • 526
  •  
  • 2023/04/28(金) 13:47:05.50
正しい
役務の提供が国外で行われているため、国外取引に該当し、消費税は不課税となります

ここまで見た
  • 527
  •  
  • 2023/04/28(金) 15:04:47.94
>>526
ありがとうございます。
日本での準備や帰国後の残務処理などがあった場合、役務提供が国内・国外どちらも含む形になると思いますが、この場合は課税取引として交渉できる可能性はあるのでしょうか?

また非課税取引になってしまった場合、確定申告等で何かできることはあるのでしょうか?
非課税取引だと単純に報酬減で損した形になってしまっているのが気になり。

ここまで見た
  • 528
  •  
  • 2023/04/28(金) 15:55:03.15
>>527
自分の無知を棚に上げて単純に報酬減とか知らんよ
そもそもインボイス制度が始まるっていうのに
売上に消費税分を見込むのが甘すぎる

ここまで見た
  • 529
  •  
  • 2023/04/28(金) 18:43:17.73
>>521
まず、「何を誰にバレるか」を
もう少し丁寧に書こうか

ここまで見た
  • 530
  •  
  • 2023/04/28(金) 19:43:05.11
店長に雇用保険被保険者証、または年金手帳を提出する際に退職日が履歴書と違うこと突っ込まれてるということです

ここまで見た
  • 531
  •  
  • 2023/04/28(金) 19:59:15.92
新しい店長にバレるかどうかなら、そりゃバレるだろうな
大きな会社だと瞬時に連絡入るレベル

ここまで見た
  • 532
  •  
  • 2023/04/28(金) 19:59:59.49
んじゃクビか

ここまで見た
  • 533
  •  
  • 2023/04/30(日) 14:07:31.97
>>525
国外での役務の提供であっても、
生産設備等の建設・製造に関するもので
専門的知識の指導・監督などの役務の提供で、
その建設・製造に必要な資材の大部分の調達が国内なら課税取引になる
この内外判定は微妙なので税務署か税理士に確認する必要がある

報酬金額は当事者間の合意で決めればいいことだが、
その取引が課税かどうかは当事者間で決めることではなく、法令で決まる
不課税取引となれば支払側は仕入税額控除ができない消費税相当額の
支払を拒否するのは当然だ
受取側が課税事業者ならその分納税しなくていいのだから本来損得はないはずだが、
免税事業者なのに消費税を請求して益税をため込んできたから
消費税が請求できないと損をしたような気になる
確定申告では実際の収入に基づいて申告するだけのこと
まあ、この不合理もインボイス制度が始まればある程度は解消される

ここまで見た
  • 534
  •  
  • 2023/04/30(日) 18:58:08.76
海外A国の取引先が他の債権者から破産請求されA国の裁判所命令で業務凍結したのですが、その数か月前にA国における営業免許を返納していたことが発覚しました。
貸し倒れとして損金処理をするには破産解散清算まで待つ必要がありますか?

ここまで見た
  • 535
  •  
  • 2023/05/03(水) 22:33:15.10
税理士法人山田アンドパートナーズ。パワハラや職場いじめなどのモラハラが常態化しているのですが、役員や管理職が隠蔽して被害者を退職に追い込み臭い物に蓋をすることが続いています。

ここまで見た
  • 536
  •  
  • 2023/05/03(水) 22:34:12.57
いつか会社の闇が表に出ることを祈っています。

ここまで見た
  • 537
  •  
  • 2023/05/03(水) 23:25:46.29
そんなことは大なり小なり税理士事務所に限らずどこでもある
零細事務所なんか所長の独裁だからな
無資格の所長の嫁の独裁の所もある

ここまで見た
  • 538
  •  
  • 2023/05/05(金) 05:01:34.22
教えて下さい。

サラリーマンが参考書を作って販売する副業を始めました。
今年ようやく売上も本格化し、100万円位はの利益が出そうです。開業届を出そうと思い開業日を縁起か良さそうな3月3日に決めました。

開業届も青色申告承認申請もまだ出していません。
この届けを8日に税務署に持って行く、もしくはe-taxで申請すれば青色申告を今年からできるようになりますか?

開業届の1ヶ月以内を守れていないのは理解しています。青色申告の申請期限の2ヶ月に間に合うか教えて下さい。

よろしくお願いします。

ここまで見た
  • 539
  •  
  • 2023/05/05(金) 10:42:04.09
>>538
昨年までの副業の申告はどうしていたのか
そもそも副業所得が100万円になったからといって
必ずしも事業所得になるわけじゃない
事業所得として認められるためには、記帳は当然のこととして
あくまで売上金額と本業収入とのバランスによる

で、今年から事業所得の申告が認められるとして
開業日としたい日の前にもその副業の業務は継続していたんじゃないのか
それなら開業日はあってないようなもので1月1日になってしまう
だから、税務署に開業日について相談だな
青色申請はそれからの話だ

ここまで見た
  • 540
  •  
  • 2023/05/05(金) 12:37:10.81
>>539
ありがとうございます。

去年は10万円位の利益だったので、開業は考えていませんでした。
今年は売れ行きがいいので、そろそろ青色申告の時期かと思い、3 が2つ並ぶ3月3日にがいいかと思ってました。
青色申告の申請は2ヶ月以内と昨日わかったので、祝日の関係でもしかして8日迄いいような気がして、質問させて頂きました。

個別の話は税務署ですね。月曜行ってきます。

ここまで見た
  • 541
  •  
  • 2023/05/05(金) 17:35:10.40
100万の利益って言ってるけどちゃんと複式簿記で会計処理してんのか?

ここまで見た
  • 542
  •  
  • 2023/05/06(土) 06:57:00.94
>>541
してないです。
今から弥生会計入れて計算を始めます。

ここまで見た
  • 543
  •  
  • 2023/05/07(日) 22:02:16.46
こんなスレッドが・・・先生方おせわになります!
開業初年度 経理未経験 動画と本一冊読んだだけの知識で
会計ソフト入力の為の質問になります
会社より現金200万を様々の購入の為に数か月間使ってきました
小口現金で処理なのか 都度仕分けなのか宜しくお願いします
その場合 数十ある支払いの内訳が 個人のクレカ2種類と現金 個人の口座より振込
と4種類別れてしまっています。宜しくお願いします 

ここまで見た
  • 544
  •  
  • 2023/05/07(日) 22:04:39.64
会社より現金200万円を”借り”だと違うのだろうと表現しましたが
そもそもは出資金(資本金)で自己口座に入れて株式会社設立の個人口座です。
なんでこんなに難しいんでしょう。。って参っています(´;ω;`)

ここまで見た
  • 545
  •  
  • 2023/05/08(月) 00:21:13.14
>>543
好きにしろ
毎年同じ処理するならどっちでも問題無い
ただ個人の口座はマジでやめとけ

あと残念だかここに先生は居ない

ここまで見た
  • 546
  •  
  • 2023/05/08(月) 06:19:32.90
年金の受給に関する掲示板とかスレとかはどこに有るか分かりませんか?
分かる人が居たら教えていただきたいのですが

ここまで見た
  • 547
  •  
  • 2023/05/09(火) 01:05:16.61
個人の複式簿記くらいならExcelで十分ではなかろうか

ここまで見た
  • 548
  •  
  • 2023/05/16(火) 12:17:09.93
医薬品の国際転売ヤーも領収書さえあればセルフメディケーション税制受けられるんですか?

ここまで見た
  • 549
  •  
  • 2023/05/16(火) 13:34:37.88
やましいことがあるの?

ここまで見た
  • 550
  •  
  • 2023/05/16(火) 19:37:30.35
思いつくままに質問しただけです

ここまで見た
  • 551
  •  
  • 2023/05/17(水) 10:42:49.11
個人事業主で次回から青色申告になります。
補助簿は一切作らず、都度複式簿記で仕訳切ってます。
固定資産はありません。備品もすべて一括償却しています。
作成している帳簿は仕訳帳と総勘定元帳、そこから計算して作るBSとPLのみあります。
補助簿は作らなくても申告には支障ないでしょうか?

ここまで見た
  • 552
  •  
  • 2023/05/17(水) 14:47:49.93
>>551
支障は無いです
今後もやっていくつもりなら会計ソフト使った方が良いと思いますけどね

ここまで見た
  • 553
  •  
  • 2023/05/28(日) 16:21:31.54
完全に興味本位な質問でゴメンなんやけど、個人事業主やオーナー社長の節税の話でたまに出てくるような
「(税理士のアドバイスで)もっとお金使って経費増やさないともったいないので、タワマン住んだり高級車買いました」みたいなやつって
その分使わないで税金しっかり払った場合と比べて得になる場合ってあるの?

仕事で車使うから車買って経費にするはわかるんだけど、必要ないけどお金使って税金減らした方が得するパターンってある?

ここまで見た
  • 554
  •  
  • 2023/05/28(日) 19:48:48.61
>>553
得かどうかは価値観によるだろ

どっちが現金残るかって話ならそりゃ無駄遣いしない方が税金払っても残る

ここまで見た
  • 555
  •  
  • 2023/05/29(月) 09:40:52.40
税金払いたくないが為に大して欲しくないものに金使うのは本末転倒
欲しいものなら経費にできてラッキー

お絵かきランド
フリックゾンビ
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード